Orden de Compra. Nº
522-289-SE18
"
Compra Pan y abarrotes, mes Noviembre 2018
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
522-289-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra Pan y abarrotes, mes Noviembre 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
522-49-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. de Litueche
Razón Social
HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T.
61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra
Cardenal Caro 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T.
61.602.152-4
Dirección de Facturación
Cardenal Caro 728
Comuna
Litueche
Impuesto
4706,395
Dirección de Envío de la Factura
Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SupermercadoLaForesta
Razón Social
CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA
R.U.T.
14.007.289-3
Sucursal
SupermercadoLaForesta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
Saborizante Nesquik 200 grs frutilla.
Saborizante Nesquik 200 grs frutilla.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Avena instantánea 500 grs.
Avena instantánea 500 grs.
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Cereales corn flake 500 grs.
Cereales corn flake 500 grs.
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.429
$ 2.429
93131608
Servicios de suministro de alimentos
12
Unidad
Flan 20 gramos
Flan 20 grs.
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.244
$ 5.244
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad
Gelatina 0 azúcar 25 grs
Gelatina 0 azúcar 25 grs
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Malla yogurt 10 ud. calán
Malla yogurt 10 ud. calán
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Malla yogurt Soprole 10 ud.
Malla yogurt Soprole 10 ud.
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Margarina 1 kg.
Margarina 1 kg.
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
Quesillo 350 grs.
Quesillo 350 grs.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad
Yogurt S/L soprole 120 grs.
Yogurt S/L soprole 120 grs.
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.362
$ 1.362
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Quesillo Colún 320 grs.
Quesillo Colún 320 grs.
$ 1.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.254
$ 1.254
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
Queso crema 200 grs
Queso crema 200 grs.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
Yogurt colún light 125 grs.
Yogurt colún light 125 grs.
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 772
Total Neto
$ 24.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.706
TOTAL OC
$ 29.476
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.