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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
522-32-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 522-6-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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522-6-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
28253 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2009 |
| Despacho | En caso de no contar con despacho propio, los productos deben ser enviados a través de Pullman del Sur o Chilexpress a la dirección señalada. Avisar despacho al establecimiento |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 3 | Caja | Resma papel tamaño carta | |
$ 18.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.740
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$ 55.740
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 4 | Caja | resma papel tamaño oficio | |
$ 23.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.960
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$ 92.960
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Total Neto
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$ 148.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.253
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$ 176.953
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.