|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
522-340-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tarjeta Alimentación, Hospital Litueche |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
61.602.152-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
61.602.152-4 |
|
Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
|
Comuna |
Litueche
|
|
Impuesto |
624605 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMIPASS |
|
Razón Social |
FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
|
|
R.U.T. |
76.032.107-9 |
|
Sucursal |
AMIPASS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93151507 2239-13-LR18
| Procedimientos administrativos | 1 | | (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 | (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1)
; SERVICIO POR $ 10(1)
; SERVICIO POR $ 100(9)
; SERVICIO POR $ 1000(7)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
|
$ 3.357.911,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.357.911
|
$ 3.357.911
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.357.911
|
|
Descuento
|
$ 70.516
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 624.605
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.912.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.