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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
522-343-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra insumos de aseo, Hospital Litueche. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazo hasta 45 días, según circular N 34, Ministerio Hacienda, sector salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
35676,794 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2017 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131824 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de ventanas | 30 | | (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391 | (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.921,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.630
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$ 57.630
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 50 | | (1181042) JABÓN DE TOCADOR DIFEM TRICLOSAN 0.5 % ENVASE DE 340CC UNIDAD 1207096 | (1181042) JABÓN DE TOCADOR DIFEM TRICLOSAN 0.5 % ENVASE DE 340CC UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.950
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$ 135.950
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Total Neto
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$ 193.580
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Descuento
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$ 5.807
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.677
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 223.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.