Orden de Compra. Nº522-38-SE19 "Compra Pan y abarrotes, mes Enero 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 522-38-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra Pan y abarrotes, mes Enero 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 522-49-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. de Litueche
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Facturación Cardenal Caro 728
Comuna Litueche
Impuesto 2223,76
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SupermercadoLaForesta
Razón Social CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA
R.U.T. 14.007.289-3
Sucursal SupermercadoLaForesta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadAvena flakes 340 grsAvena flakes 340 grs. $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadEndulzante 270 ml.Endulzante 270 ml. $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
93131608
Servicios de suministro de alimentos2UnidadEsponjaEsponja $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 572
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadQueso crema 200 grs.Queso crema 200 grs. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
93131608
Servicios de suministro de alimentos8UnidadCereal 18 grs s/azúcarCereal 18 grs s/azúcar $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
93131608
Servicios de suministro de alimentos14UnidadYogurt Diet 165 grs.Yogurt Diet 165 grs. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
Total Neto $ 11.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.224
TOTAL OC $ 13.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.