|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
522-44-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Servicios Monitor Manualidades, Marzo 2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
522-3-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
61.602.152-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
61.602.152-4 |
|
Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
|
Comuna |
Litueche
|
|
Impuesto |
15000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ELIA EUNICE |
|
Razón Social |
ELIA EUNICE NUNEZ MONCADA
|
|
R.U.T. |
9.968.412-7 |
|
Sucursal |
ELIA EUNICE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86101712
| Formación profesional en artesanía | 16 | Unidad no definida | Compra de Servicios de Monitor de Manualidades para Programa de SM. MES MARZO 2018 | EL VALOR INDICADO ES NETO CORRESPONDIENTE A 4 HORAS SEMANALES MES MARZO 2018 |
$ 8.438,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.008
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 15.000
|
|
$ 150.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.