Orden de Compra. Nº522-63-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 522-13-L110"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 522-63-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-13-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 522-13-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. de Litueche
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Facturación Cardenal Caro 728
Comuna Litueche
Impuesto 10586,8
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104104
Torniquetes1UnidadLIGADURA DISEÑO PEDIÁTRICO  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío4UnidadTUBOS LILAS APROX. 4 ML EDTA 3K AL VACÍO X 100 UNIDADES  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío4UnidadTUBOS VERDES APROX. 4 ML HEPARINA DE LITIO CON GEL AL VACÍO X 100 ML  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42142507
Agujas mariposa1UnidadCAMISA SPEEDY DESCARTE AUTOMÁTICO DE AGUJA MÚLTIPLE O MARIPOSA AL VACIO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
42142507
Agujas mariposa1UnidadCAMISA ESTÁNDAR PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO BOLSA X 10 UNIDADES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 55.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.587
TOTAL OC $ 66.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.