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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5221-20-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5221-6-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5221-6-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Equipamiento sectorial |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 1228 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
73492 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-08-2010 |
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Proveedor |
Metal-Clinic |
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Razón Social |
METALURGICA SANTA MARIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.452.790-9 |
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Sucursal |
Metal-Clinic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192404
| Carros médicos o accesorios | 1 | Unidad | Carros insumos y material estéril. Ver EETT en Ficha Técnica A. | |
$ 341.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 341.500
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$ 341.500
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46182205
| Reposapiés | 1 | Unidad | Piso clínico. Ver EETT en Ficha Técnica B. | |
$ 45.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.300
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$ 45.300
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Total Neto
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$ 386.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.492
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$ 460.292
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.