Orden de Compra. Nº5221-23-SE24 "AFOS 18 SEP - JUNIO 24 - 5221-6-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5221-23-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra AFOS 18 SEP - JUNIO 24 - 5221-6-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5221-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Equipamiento sectorial
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 588 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 829
Comuna *
Impuesto 351260,504183
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GreenBIM7D
Razón Social ASESORIA BIM EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION NICOLAS
R.U.T. 76.528.529-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GreenBIM7D
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO AFOS PARA CESFAM18 DE SEPTIEMBRE MES JUNIO 2024SERVICIO AFOS PARA CESFAM18 DE SEPTIEMBRE MES JUNIO 2024 $ 1.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.739 $ 1.848.739
Total Neto $ 1.848.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.261
TOTAL OC $ 2.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.