Orden de Compra. Nº5224-3-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5224-5-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO CARRERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5224-3-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5224-5-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTAR MEJORA EN EQUIPO COMPUTACIONAL
Proveniente de Licitación 5224-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt s/n Base Naval
Comuna -1
Impuesto 18079,26
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARKETING RELACIONAL Y FIDELIZACION LIMITADA
R.U.T. 77.368.930-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211609
Conectores o concentradores de bus serie universal1UnidadConectores o concentradores de bus serie universalCONVERTIDOR ADAM 4520. R232 RS422/RS485 $ 95.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.154 $ 95.154
Total Neto $ 95.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.079
TOTAL OC $ 113.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.