Orden de Compra. Nº5224-41-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO CARRERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5224-41-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/4207000011211X2204007 del sistema CGU ARMADA DE CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 74604
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza40 (1357002 )PANO VIRUTEX COCINA MULTIUSO SUPPO X 3 UNIDAD 1383472(1357002) PANO VIRUTEX COCINA MULTIUSO SUPPO X 3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131603
2239-7-LP12
Esponjas100 (1172281 )ESPONJA SCOTCHBRITE FIBRA ABRASIVA MEDIDAS 14 X 10 CENTIMETROS PACK 2 UNIDADES 1198293(1172281) ESPONJA SCOTCHBRITE FIBRA ABRASIVA MEDIDAS 14 X 10 CENTIMETROS PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos36 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.616 $ 68.616
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel200 (996645 )TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1013788(996645) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.600 $ 223.600
Total Neto $ 396.616
Descuento $ 3.966
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.604
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 467.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.