Orden de Compra. Nº5225-113-SE25 "ADQ. MATERIA PRIMA PASTELERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-113-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIA PRIMA PASTELERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5225-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 74519,14
Dirección de Envío de la Factura AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecomark
Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
R.U.T. 76.104.415-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecomark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10CajaCAJA HUEVOS DE PRIMERA X BANDEJA 180 UNIDADESCAJA HUEVOS DE PRIMERA X BANDEJA 180 UNIDADES $ 36.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.390 $ 362.390
93131608
Servicios de suministro de alimentos4PaqueteAZUCAR 10X1KG MARCA PATRONAAZUCAR 10X1KG MARCA PATRONA $ 7.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.816 $ 29.816
Total Neto $ 392.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.519
TOTAL OC $ 466.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.