Orden de Compra. Nº5225-142-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5225-98-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-142-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 07-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5225-98-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra para la libreria naval, articulos de manualidades
Proveniente de Licitación 5225-98-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna -1
Impuesto 5738
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL QUINTA LIMITADA
R.U.T. 77.327.250-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz FACTIS 36144UnidadGomas de sujeción de bolígrafo o lápiz FACTIS 36goma factis 36 r miga de pan $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz FACTIS 20200UnidadGomas de sujeción de bolígrafo o lápiz FACTIS 20goma factis p20 plastica blanda suave $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 30.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.738
TOTAL OC $ 35.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.