Orden de Compra. Nº5225-144-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5225-98-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-144-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5225-98-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra para la libreria naval, articulos de manualidades
Proveniente de Licitación 5225-98-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna -1
Impuesto 9285,3
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
D495653// GREDA 1 KILO ARTEL100UnidadD495653// GREDA 1 KILO ARTELgreda de 1 kg equivalente a artel $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
14121503
15799RJ// CARTULINA COLOR ROJO 54X75 140GR.X 50 U100Pliego15799RJ// CARTULINA COLOR ROJO 54X75 140GR.X 50 Ucartulina color 53 x 75 bermellor pliego rojo $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.470
44121802
99778// CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER36Unidad99778// CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPERlapiz corrector de 7 ml equivalente a pentel zl63 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
60121116
11685BL//PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO ROLLY20Unidad11685BL//PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO ROLLYpapel crepe 0.1 blanco equivalente a artel $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
60121116
11685AM//PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO 52. 5X2 . 2520Unidad11685AM//PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO 52. 5X2 . 25papel crepe 19 amarillo equivalente a artel $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
60121116
11685RJ//PAPEL CREPE PLIEGO ROJO ROLLY20Unidad11685RJ//PAPEL CREPE PLIEGO ROJO ROLLYpapel crepe 5 rojo equivalente a artel $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
60121116
11685VC//PAPEL CREPE PLIEGO VERDE CLARO ROLLY20Unidad11685VC//PAPEL CREPE PLIEGO VERDE CLARO ROLLYpapel crepe 13 verde claro equivalente a artel $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
60121116
11685AZ//PAPEL CREPE PLIEGO AZUL ROLLY20Unidad11685AZ//PAPEL CREPE PLIEGO AZUL ROLLYpapel crepe 12 azul marino equivalente a artel $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
Total Neto $ 48.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.285
TOTAL OC $ 58.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.