Orden de Compra. Nº5225-16-SE26 "ADQ. DE MATERIA PRIMA PARA PASTELERIA NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-16-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIA PRIMA PARA PASTELERIA NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5225-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 307850,54
Dirección de Envío de la Factura AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecomark
Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
R.U.T. 76.104.415-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecomark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno72Unidad no definidaFRUTILLAS AL JUGO 570 GRSFRUTILLAS AL JUGO 570 GRS $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.192 $ 141.192
50181709
Suministros para el horno20Unidad no definidaCAJA HUEVOS X BANDEJA 180 UNIDADESCAJA HUEVOS X BANDEJA 180 UNIDADES $ 36.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.780 $ 724.780
50181709
Suministros para el horno96Unidad no definidaDURAZNOS EN CONSERVA MITADES 570 GRSDURAZNOS EN CONSERVA MITADES 570 GRS $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.768 $ 120.768
50181709
Suministros para el horno5Unidad no definidaCOCO RALLADO KILOCOCO RALLADO KILO $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
50181709
Suministros para el horno6Unidad no definidaMERMELADA FRAMBUESA (GALON)MERMELADA FRAMBUESA (GALON) $ 14.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.548 $ 85.548
50181709
Suministros para el horno2Unidad no definidaMERMELADA DAMASCO PURATOSMERMELADA DAMASCO PURATOS $ 14.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.516 $ 28.516
50181709
Suministros para el horno64Unidad no definidaMARGARINA HORNEO 2,5 KGMARGARINA HORNEO 2,5 KG $ 7.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.992 $ 492.992
Total Neto $ 1.620.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.851
TOTAL OC $ 1.928.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.