Orden de Compra. Nº5225-78-SE25 "ADQ DE MATERIA PRIMA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIA PRIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5225-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 203314,82
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mercadoboy
Razón Social MERCADOBOY SPA
R.U.T. 77.358.747-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mercadoboy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos8UnidadMANJAR COLUN BOLSA 5 KGMANJAR COLUN BOLSA 5 KG $ 14.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.040 $ 118.040
93131608
Servicios de suministro de alimentos100kilogramoAZUCAR FLOR CAMSAAZUCAR FLOR CAMSA $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos36kilogramoACEITE VEGETAL 900 CCACEITE VEGETAL 900 CC $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.020 $ 52.020
93131608
Servicios de suministro de alimentos100kilogramoCHOCOLATE MONEDAS PURATOS CARATCHOCOLATE MONEDAS PURATOS CARAT $ 5.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.800 $ 598.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos36LitroCREMA CHANTILLYCREMA CHANTILLY $ 3.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.068 $ 112.068
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad InternacionalJUGO DE LIMON BIDON 5 LTSJUGO DE LIMON BIDON 5 LTS $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Total Neto $ 1.070.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.315
TOTAL OC $ 1.273.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.