Orden de Compra. Nº5226-103-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5226-31-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5226-103-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5226-31-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5226-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T. 61.102.117-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T. 61.102.117-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
Comuna Concón
Impuesto 9843,9
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 11120032
Razón Social SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PR
R.U.T. 79.845.300-9
Sucursal 11120032
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON DE ESMALTE GRIS PERLA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALON DE ANTIOXIDO GRIS  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON DE ESMALTE NEGRO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA DE SIERRA PARA METAL  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadCINTA AISLADORA PLASTICA 3M T-710  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
60104906
Kits de batería2UnidadBATERIA 9 V. DURACELL O EQUIV.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211901
Paños para herramientas2kilogramoPAÑO G-26  $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
53131608
Jabones2kilogramoJABON MECANICO  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 51.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.844
TOTAL OC $ 61.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.