Orden de Compra. Nº
5226-103-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5226-31-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5226-103-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5226-31-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5226-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T.
61.102.117-8
Dirección de Unidad de Compra
CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T.
61.102.117-8
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
Comuna
Concón
Impuesto
9843,9
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
11120032
Razón Social
SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PR
R.U.T.
79.845.300-9
Sucursal
11120032
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
GALON DE ESMALTE GRIS PERLA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
GALON DE ANTIOXIDO GRIS
$ 7.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.850
$ 7.850
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
GALON DE ESMALTE NEGRO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA DE SIERRA PARA METAL
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
CINTA AISLADORA PLASTICA 3M T-710
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
60104906
Kits de batería
2
Unidad
BATERIA 9 V. DURACELL O EQUIV.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
31211901
Paños para herramientas
2
kilogramo
PAÑO G-26
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.120
$ 7.120
53131608
Jabones
2
kilogramo
JABON MECANICO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
Total Neto
$ 51.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.844
TOTAL OC
$ 61.654
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.