Orden de Compra. Nº5226-107-SE11 "MATERIAL DE FERRETERIA OPS-5"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5226-107-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA OPS-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T. 61.102.117-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T. 61.102.117-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
Comuna Concón
Impuesto 45909,7
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPEGAMENTO POXIPOL METALICOPEGAMENTO POXIPOL METALICO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
15111505
Butano10UnidadTUBO GAS PROPANO ATORNILLABLETUBO GAS PROPANO ATORNILLABLE $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
23131507
Tela para lijar17PliegoLIJA DE METAL FINA Nº 150LIJA DE METAL FINA Nº 150 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.030 $ 10.030
13111010
Nilón16Metro LinealMANGA DE NYLON DE 1 METRO DE ANCHOMANGA DE NYLON DE 1 METRO DE ANCHO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
24121502
Sacos para empaquetado200UnidadSACO PARA ESCOMBROSACO PARA ESCOMBRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 241.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.910
TOTAL OC $ 287.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.