Orden de Compra. Nº
5226-41-SE09
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FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5226-41-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T.
61.102.117-8
Dirección de Unidad de Compra
CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T.
61.102.117-8
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
Comuna
Concón
Impuesto
14953,38
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA LA SIERRA
Razón Social
Ismael Rubin y Cia. Ltda
R.U.T.
85.254.800-2
Sucursal
FERRETERIA LA SIERRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111705
Pilas secas
5
Unidad
BATERIAS SECAS DE 9 V.
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.375
$ 7.375
24112404
Caja
6
Unidad
CAJA PLASTICA CHUQUI BLANCA
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
47131502
Paños de limpieza
41
Unidad
PAÑO DE LIMPIEZA
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.865
$ 10.865
23153303
Brocas o herramientas de moldeado
2
Unidad
BROCA PARA METAL DE Nº 4
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
12
Tarro
LIMPIADOR CONTAC CLEANER DE 300 GRS.
$ 2.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.496
$ 26.496
10191509
Insecticidas
2
Tarro
SILICIONA SPRAY
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA PTO. AZUL 6011 1/4
$ 2.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.430
$ 11.430
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute
28
Metro Lineal
ARPILLERA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.888
$ 13.888
23171509
Soldadura
3
Rollo
SOLDADURA ESTAÑO 1 MM
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
Total Neto
$ 78.702
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.953
TOTAL OC
$ 93.655
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.