Orden de Compra. Nº5226-41-SE09 "FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5226-41-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2009
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T. 61.102.117-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER
R.U.T. 61.102.117-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
Comuna Concón
Impuesto 14953,38
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LA SIERRA
Razón Social Ismael Rubin y Cia. Ltda
R.U.T. 85.254.800-2
Sucursal FERRETERIA LA SIERRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
Pilas secas5UnidadBATERIAS SECAS DE 9 V.  $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.375 $ 7.375
24112404
Caja6UnidadCAJA PLASTICA CHUQUI BLANCA  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
47131502
Paños de limpieza41UnidadPAÑO DE LIMPIEZA  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.865 $ 10.865
23153303
Brocas o herramientas de moldeado2Unidad BROCA PARA METAL DE Nº 4 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto12TarroLIMPIADOR CONTAC CLEANER DE 300 GRS.  $ 2.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.496 $ 26.496
10191509
Insecticidas2TarroSILICIONA SPRAY  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA PTO. AZUL 6011 1/4  $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute28Metro LinealARPILLERA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.888 $ 13.888
23171509
Soldadura3RolloSOLDADURA ESTAÑO 1 MM  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
Total Neto $ 78.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.953
TOTAL OC $ 93.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.