Orden de Compra. Nº5228-3-SE16 "FUA N° 513 ORDEN DE COMPRA DESDE 5228-2-R113. Cto 102 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5228-3-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2016
Nombre de la Orden de Compra FUA N° 513 ORDEN DE COMPRA DESDE 5228-2-R113. Cto 102 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5228-2-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Control y Prev.Cons.Drogas
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 3er piso
Comuna Santiago
Impuesto 105979,15
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2016
TítuloDescripción
FACTURA
Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago
Depto.Recepción Única Fono 229278200/ 229278270
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORTHORN QUALITY (CHILE) S.A.
Razón Social CORTHORN QUALITY (CHILE) S A
R.U.T. 96.535.120-5
Sucursal CORTHORN QUALITY (CHILE) S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121805
Laboratorios de análisis de orina5UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE ANALISIS DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MUESTRA BIOLÓGICAS (ORINA), PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD POR UN PERIODO DE 26 MESES. CUANTIFICACIONES ADICIONAL DE DROGAS (ANEXO DE CTO N°102) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
85121805
Laboratorios de análisis de orina5UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE ANALISIS DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MUESTRA BIOLÓGICAS (ORINA), PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD POR UN PERIODO DE 26 MESES. SERVICIO DE ANALISIS DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN MUESTRA BIOLÓGICAS DE ORINA (se adjunta estado de pago) Enero - Febrero 2016 $ 96.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.785 $ 482.785
Total Neto $ 557.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.979
TOTAL OC $ 663.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.