Orden de Compra. Nº5230-214-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. FINANZAS DE LA ZONA METROPOLITANA. N° PROYECTO 5230-11-PC18 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5230-214-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. FINANZAS DE LA ZONA METROPOLITANA. N° PROYECTO 5230-11-PC18 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Contabilidad y Finanza Zona M.
Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº519 , 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 , 5º piso
Comuna Santiago
Impuesto 11520
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 , 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.097.178-2
Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas15 (1006706 )PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706(1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.385 $ 5.385
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas15 (1006705 )PILA DURACELL AA UNIDAD 1024705(1006705) PILA DURACELL AA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007618 )CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28 MM 100 UNIDADES 1025618(1007618) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28 MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1221367 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368(1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1341157 )NOTA AUTOADHESIVA ISOFIT BANDERITAS 4 COLORES UNIDAD 1367378(1341157) NOTA AUTOADHESIVA ISOFIT BANDERITAS 4 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.260 $ 36.260
Total Neto $ 61.245
Descuento $ 612
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.520
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.