Orden de Compra. Nº5230-23-MC19 "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES (CENCO) DE LA ZONA METROPOLITANA. DURACIÓN DE 11 MESES CON ENTREGAS PARCIALIZADAS DE 16 BOTELLONES MENSUALES."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5230-23-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES (CENCO) DE LA ZONA METROPOLITANA. DURACIÓN DE 11 MESES CON ENTREGAS PARCIALIZADAS DE 16 BOTELLONES MENSUALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Contabilidad y Finanza Zona M.
Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº519 , 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 , 5º piso
Comuna Santiago
Impuesto 70224
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 , 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.536.200-7
Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada1Unidad no definidaSUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DE LA ZONA METROPOLITANA, CON UNA DURACIÓN DE 11 MESES, EL PLAN DEBE CONTEMPLAR UN DISPENSADOR FRIO-CALOR (EN COMODATO) + UN CONSUMO MÍNIMO MENSUAL DE 16 BOTELLONES INCLUIDOS EN EL PLAN + SERVICIOS DE MANTENCIÓN O CAMBIO DE EQUIPO + REPARTO A DOMICILIO SIN COSTO, HACIENDO UN TOTAL DE 176 BIDONES POR LA DURACIÓN DEL SUMINISTRO.SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DE LA ZONA METROPOLITANA, CON UNA DURACIÓN DE 11 MESES, EL PLAN DEBE CONTEMPLAR UN DISPENSADOR FRIO-CALOR (EN COMODATO) + UN CONSUMO MÍNIMO MENSUAL DE 16 BOTELLONES INCLUIDOS EN EL PLAN $ 369.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600
Total Neto $ 369.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.224
TOTAL OC $ 439.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.