|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
523059-125-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-6-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
523059-6-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Rudecindo Ortega 03850 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
25028,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rudecindo Ortega 03850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODATAL TEMUCO |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO
|
|
R.U.T. |
76.232.153-k |
|
Sucursal |
SODATAL TEMUCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 57 | Global | Contrato suministro Agua Purificada - OVDAS - SERNAGEOMIN, licitación pública ID 523059-6-L117.
Consumo mes de Septiembre -2018. | Orden de compra corresponde al pago de las Guías de Despacho Nº 5711-14518-14527-5762-5780-5793-5804-5822-5845 Y 5879. |
$ 2.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.727
|
$ 131.727
|
|
|
Total Neto
|
$ 131.727
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.028
|
|
$ 156.755
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.