Orden de Compra. Nº523059-3-SE14 "04 ETIQUETADORAS PORTATILES 3M-PL100"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 523059-3-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra 04 ETIQUETADORAS PORTATILES 3M-PL100
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OVDAS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Rudecindo Ortega 03850
Comuna Temuco
Impuesto 21625,8
Dirección de Envío de la Factura Rudecindo Ortega 03850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dartel
Razón Social DARTEL TEMUCO LIMITADA
R.U.T. 76.104.425-7
Sucursal dartel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102405
Etiquetadoras4Unidad no definida04 ETIQUETADORAS PORTATILES 3M-PL100  $ 28.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.820 $ 113.820
Total Neto $ 113.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.626
TOTAL OC $ 135.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.