Orden de Compra. Nº5233-246-SE12 "Servicio de Lavandería Febrero 2012"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5233-246-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2012
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería Febrero 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5233-45-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 5041293,465
Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Golden Clean
Razón Social GOLDEN CLEAN S A
R.U.T. 99.574.920-3
Sucursal Golden Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería40820,19kilogramoServicio e Lavanderia Febrero 2012Servicio de Lavanderia $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.533.124 $ 26.533.124
Total Neto $ 26.533.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.041.293
TOTAL OC $ 31.574.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.