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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5233-730-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
18-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5233-66-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5233-66-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AV CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
93403,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FIRMA DE CONTRATO | SE ADJUNTA CONTRATO QUE DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA |
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Proveedor |
HOSTERIA SAN JOSE |
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Razón Social |
SOC DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA
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R.U.T. |
78.810.260-7 |
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Sucursal |
HOSTERIA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA LA III JORNADA DE CAPACITACION DE LOS COMITES BIPARTITOS DE CAPACITACION, DIRIGIDO A 40 FUNCIONARIOS DEL CASR, DE 09 HRS CRONOLOGICAS | |
$ 491.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 491.597
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$ 491.597
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Total Neto
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$ 491.597
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.403
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$ 585.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.