Orden de Compra. Nº5233-982-SE17 "Adq. Serv. Casa de Acogida Septiembre 2017"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5233-982-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Adq. Serv. Casa de Acogida Septiembre 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5233-6-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 1160297,7
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VillaMarina
Razón Social MARINA DEL CARMEN BRAVO GALAZ
R.U.T. 5.001.381-2
Sucursal VillaMarina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222501
Casas residenciales251Unidad no definida77-002-001-027-00. Arriendo días camas  $ 24.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.106.830 $ 6.106.830
Total Neto $ 6.106.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.160.298
TOTAL OC $ 7.267.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.