Orden de Compra. Nº
5235-11052-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 5235-11014-L108
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Recuerde que el responsable del pago es División Escuelas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5235-11052-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5235-11014-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5235-11014-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División Escuelas - DIVESC
Razón Social
División Escuelas
R.U.T.
61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra
Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
División Escuelas
R.U.T.
61.978.610-6
Dirección de Facturación
Valenzuela Llanos N° 623
Comuna
La Reina
Impuesto
415311,5
Dirección de Envío de la Factura
Valenzuela Llanos N° 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Algodón
15
Unidad
ROLLOS DE ALGODON HIDROFILO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.750
$ 57.750
Unidades dentales
120
Unidad
CAJAS DE CARBOCAINA AL 2% COOK
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 912.000
$ 912.000
Unidades dentales
30
Unidad
CAJAS DE CARBOCAINA AL 3% COOK
$ 9.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.000
$ 282.000
Unidades dentales
21
Unidad
CAJAS DE DYCAL DENTSPLY
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.100
$ 128.100
Espejos o mangos de espejos dentales
21
Unidad
CAJAS DE ESPEJOS DE BOCA SIN AUMENTO Nº5
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros
50
Unidad
BOLSAS DE EJECTORES DE SALIVA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
Discos de acabado o pulido
8
Unidad
BOLSAS DE DISCOS SOFLEX SURTIDOS 3-M
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.800
$ 68.800
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Unidad
CAJAS DE CONOS DE PAPEL SURTIDOS
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
Conos para tornos y pulidores odontológicos
4
Unidad
CAJAS DE CONOS DE GUTAPERCHA
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
Cementos dentales a base de agua
7
Unidad
FRASCOS CEMENTO FOSFATO POLVO-LIQUIDO
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.460
$ 26.460
Cementos dentales a base de agua
7
Unidad
FRASCOS CEMENTO IONOMERO A/Z OBT.FUJI GR COLOR 22
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
Materiales de pasta de zinc óxido eugenol para impresión dental
16
Unidad
FRASCOS DE EUGENOL 30 ML
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.840
$ 11.840
Detergentes o limpiadores de instrumentos
8
Unidad
BIDONES DE DETERGENTE DE 5 LTS
$ 21.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.160
$ 170.160
Cepillos de limpieza
200
Unidad
CAJAS DE ESCOBILLAS DE PULIR COPA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Alcohol o Licores
30
Unidad
BOTELLA DE ALCOHOL LTS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
24
Unidad
BOTELLAS DE AGUA OXIGENADA 10 VOL.
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
Total Neto
$ 2.185.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 415.312
TOTAL OC
$ 2.601.162
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.