Orden de Compra. Nº5235-11052-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5235-11014-L108"
Recuerde que el responsable del pago es División Escuelas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5235-11052-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5235-11014-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5235-11014-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623
Comuna La Reina
Impuesto 415311,5
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Algodón15Unidad ROLLOS DE ALGODON HIDROFILO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
Unidades dentales120Unidad CAJAS DE CARBOCAINA AL 2% COOK $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000
Unidades dentales30Unidad CAJAS DE CARBOCAINA AL 3% COOK $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000
Unidades dentales21Unidad CAJAS DE DYCAL DENTSPLY $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.100 $ 128.100
Espejos o mangos de espejos dentales21Unidad CAJAS DE ESPEJOS DE BOCA SIN AUMENTO Nº5 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros50Unidad BOLSAS DE EJECTORES DE SALIVA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Discos de acabado o pulido8Unidad BOLSAS DE DISCOS SOFLEX SURTIDOS 3-M $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
Conos para tornos y pulidores odontológicos20Unidad CAJAS DE CONOS DE PAPEL SURTIDOS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Conos para tornos y pulidores odontológicos4Unidad CAJAS DE CONOS DE GUTAPERCHA $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
Cementos dentales a base de agua7Unidad FRASCOS CEMENTO FOSFATO POLVO-LIQUIDO $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
Cementos dentales a base de agua7Unidad FRASCOS CEMENTO IONOMERO A/Z OBT.FUJI GR COLOR 22 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Materiales de pasta de zinc óxido eugenol para impresión dental16Unidad FRASCOS DE EUGENOL 30 ML $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
Detergentes o limpiadores de instrumentos8Unidad BIDONES DE DETERGENTE DE 5 LTS $ 21.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.160 $ 170.160
Cepillos de limpieza200Unidad CAJAS DE ESCOBILLAS DE PULIR COPA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Alcohol o Licores30Unidad BOTELLA DE ALCOHOL LTS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Antisépticos de peróxido de hidrógeno24Unidad BOTELLAS DE AGUA OXIGENADA 10 VOL. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
Total Neto $ 2.185.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.312
TOTAL OC $ 2.601.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.