Orden de Compra. Nº5235-1125-SE10 "SERVICIO DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es División Escuelas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5235-1125-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4130-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623
Comuna La Reina
Impuesto 19855
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Doña Paula
Razón Social PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ
R.U.T. 11.841.866-2
Sucursal Doña Paula
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaSERVICIO DE CAFETERIASERVICIO DE CAFETERIA $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500
Total Neto $ 104.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.855
TOTAL OC $ 124.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.