Orden de Compra. Nº5235-74-SE11 "ALIMENTACIÓN ESEFE"
Recuerde que el responsable del pago es División Escuelas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5235-74-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESEFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623
Comuna La Reina
Impuesto 8241,44
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 969542102
Razón Social SURLAT COMERCIAL S A
R.U.T. 96.954.210-2
Sucursal 969542102
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171705
Cristal laminado16kilogramoQUESO LAMINADOQUESO LAMINADO $ 2.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.376 $ 43.376
Total Neto $ 43.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.241
TOTAL OC $ 51.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.