Orden de Compra. Nº5235-75-SE13 "Adquisicion de Viruta para Escuela Militar "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5235-75-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Viruta para Escuela Militar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-8-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos N° 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623
Comuna La Reina
Impuesto 171114
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEISM Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES SANTA MONICA LIM
R.U.T. 76.595.660-9
Sucursal GEISM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121501
Salvado de trigo puro5700kilogramoViruta (según bases administrativas)Viruta (según bases administrativas) $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.600 $ 900.600
Total Neto $ 900.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.114
TOTAL OC $ 1.071.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.