Orden de Compra. Nº5235-84-SE12 "ADQ.VIVERES PARA LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es División Escuelas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5235-84-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ.VIVERES PARA LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 615153-1-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623
Comuna La Reina
Impuesto 6042
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC S.A.
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal PROVIVAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas100kilogramoPAPA FRESCAPAPA FRESCA $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 31.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.042
TOTAL OC $ 37.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.