Orden de Compra. Nº5235-856-SE10 "solicitud de Viveres ESC.MIL. ID:520556-123-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es División Escuelas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5235-856-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2010
Nombre de la Orden de Compra solicitud de Viveres ESC.MIL. ID:520556-123-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Escuelas
R.U.T. 61.978.610-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 34352
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC S.A.
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal PROVIVAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca800kilogramoFRUTA FRESCA DE LA ESTACIONFRUTA FRESCA DE LA ESTACION $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.800 $ 180.800
Total Neto $ 180.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.352
TOTAL OC $ 215.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.