Orden de Compra. Nº523522-106-SE12 "CONFECCIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 523522-106-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2012
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoria Regional XV
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Gallo Nº 294, Arica.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Arturo Gallo Nº 294, Arica.
Comuna Arica
Impuesto 4940
Dirección de Envío de la Factura Arturo Gallo Nº 294, Arica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GPM Empastes, Diseños
Razón Social CLAUDIA CAROLINA PAEZ FLORES
R.U.T. 10.319.701-5
Sucursal GPM Empastes, Diseños
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111604
Tarjetas comerciales400Unidad no definida   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 26.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.940
TOTAL OC $ 30.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.