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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
523522-25-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 523522-5-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Defensoria Regional de Arica y Parinacota |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Gallo Nº 294, Arica. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Gallo Nº 294, Arica. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COLEGIO SAN JORGE |
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Razón Social |
NELLY XIMENA ROXANA SOTO ESPINOZA S.A
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R.U.T. |
79.615.420-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COLEGIO SAN JORGE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86121503
| Colegios o liceos privados de educación primaria o secundaria | 10 | Mes | Jardin infantil correspondiente a dos cargas de funcionario de nuestra region por el valor 70.000 mensual desde marzo a diciembre del año 2026. que serian 140.000 por 10 meses equivqlnte a presupuesto aprobado $1.400.000 | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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Total Neto
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$ 1.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.400.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.