Orden de Compra. Nº523522-98-SE15 "CONTRATACIÓN COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 523522-98-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoria Regional XV
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Gallo Nº 294, Arica.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Arturo Gallo Nº 294, Arica.
Comuna Arica
Impuesto 31795,74
Dirección de Envío de la Factura Arturo Gallo Nº 294, Arica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karima
Razón Social ELENA ADRIANA URETA SEGOVIA
R.U.T. 8.881.167-4
Sucursal Karima
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaCONTRATACION DE COFFE BREAK PARA TALLER INTEGRAL INERNO.  $ 167.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.346 $ 167.346
Total Neto $ 167.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.796
TOTAL OC $ 199.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.