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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5239-1143-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS PARA VEHICULO STORM 1542 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE |
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Razón Social |
Comando de la VI División de Ejército
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R.U.T. |
61.101.001-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de la VI División de Ejército
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R.U.T. |
61.101.001-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat 2250 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
40375 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat 2250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Francar |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER PINTO DELATORRE
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R.U.T. |
10.993.361-9 |
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Sucursal |
Francar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40161526
| Retenes de filtro o accesorios | 1 | Unidad no definida | DETALLE DE REPUESTOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA. | DETALLE DE REPUESTOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA. |
$ 212.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.500
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$ 212.500
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Total Neto
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$ 212.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.375
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$ 252.875
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.