|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5239-19-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5239-3-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REPARACION DE OFICINA Y BAÑO DE FUNDACION |
|
Proveniente de Licitación
|
5239-3-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE |
|
Razón Social |
Comando de la VI División de Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.001-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de la VI División de Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.001-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat 2250 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
159328,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat 2250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC. CRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.205.540-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalación o reparación de paredes | SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE |
$ 838.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 838.570
|
$ 838.570
|
|
|
Total Neto
|
$ 838.570
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.328
|
|
$ 997.898
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.