Orden de Compra. Nº
5239-310-SE12
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MATERIALES PARA MANT SANITARIO DEL CTEL. SALDIVAR
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de la VI División de Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5239-310-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANT SANITARIO DEL CTEL. SALDIVAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3390-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social
Comando de la VI División de Ejército
R.U.T.
61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de la VI División de Ejército
R.U.T.
61.101.001-K
Dirección de Facturación
Avenida Arturo Prat 2250
Comuna
Iquique
Impuesto
41967,39
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2012
Título
Descripción
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN EL REGTO. REF. Nº4 "RANCAGUA", UBICADO EN AVDA. GRAL. VELASQUEZ Nº1750 ARICA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SANISIL TRANSPARENTE SILICONA ACEITICA- CODIGO Nº01001999
$ 1.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.977
$ 1.977
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
TEFLON DE 1/2" TAUMM (41703001)-CODIGO Nº06002022
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 636
$ 636
26101750
Válvula de estrangulación
6
Unidad
VALVULA BOLA 1" TAUMM (060155000)-CODIGO Nº05001412
$ 4.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.026
$ 25.026
27111720
Llave "T" para grifos
4
Unidad
LLAVE JARDIN LIGHT HE. HE. 3/4" CUERPO LATON-CODIGO Nº05001491
$ 2.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.064
$ 11.064
30181515
Estanque del WC
6
Unidad
COLLARIN DE GOMA 1 1/4"- CODIGO Nº06000582
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.878
$ 1.878
40141703
Boquillas de ducha
1
Unidad
DUCHA HOFFEN ECONOM MOVIL-BLANCA (10067)-CODIGO Nº06002076
$ 1.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
27111720
Llave "T" para grifos
15
Unidad
LLAVES FAS CRANE P/LAVATORIO O LAVAPLATO-CODIGO Nº05001334
$ 10.826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.390
$ 162.390
40142320
Uniones de tubería
1
Unidad
UNION AMERICANA SO. SO. 3/4- CODIGO Nº05000573
$ 1.876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.876
$ 1.876
26101750
Válvula de estrangulación
1
Unidad
VALVULA DE BOLA 3/4" TAUMM (060144000)-CODIGO Nº05001382
$ 3.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE DE PASO CAMPANA SO. SO. 1/2"CR. TAUMM- CODIGO Nº05001386
$ 4.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.930
$ 4.930
23153416
Componentes flexibles
4
Unidad
FLEXIBLE HI. HI. 1/2" 30 CM. TAUMM (050433312)- CODIGO Nº05001420
$ 1.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.340
$ 4.340
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
TERMINAL SO. HE 3/4 - CODIGO Nº05000517
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 733
$ 733
27121704
Uniones Hidráulicas
11
Unidad
TERMINAL PVC HE. 32MM- CODIGO Nº05000543
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.507
$ 1.507
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
TERMINAL PVC HE. 20MM-CODIGO Nº05000541
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152
$ 152
Total Neto
$ 220.881
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.967
TOTAL OC
$ 262.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.