Orden de Compra. Nº5239-310-SE12 "MATERIALES PARA MANT SANITARIO DEL CTEL. SALDIVAR"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de la VI División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5239-310-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT SANITARIO DEL CTEL. SALDIVAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250
Comuna Iquique
Impuesto 41967,39
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2012
TítuloDescripción
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN EL REGTO. REF. Nº4 "RANCAGUA", UBICADO EN AVDA. GRAL. VELASQUEZ Nº1750 ARICA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad SANISIL TRANSPARENTE SILICONA ACEITICA- CODIGO Nº01001999 $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.977 $ 1.977
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad TEFLON DE 1/2" TAUMM (41703001)-CODIGO Nº06002022 $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 636
26101750
Válvula de estrangulación6Unidad VALVULA BOLA 1" TAUMM (060155000)-CODIGO Nº05001412 $ 4.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.026 $ 25.026
27111720
Llave "T" para grifos4Unidad LLAVE JARDIN LIGHT HE. HE. 3/4" CUERPO LATON-CODIGO Nº05001491 $ 2.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.064 $ 11.064
30181515
Estanque del WC6Unidad COLLARIN DE GOMA 1 1/4"- CODIGO Nº06000582 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878 $ 1.878
40141703
Boquillas de ducha1Unidad DUCHA HOFFEN ECONOM MOVIL-BLANCA (10067)-CODIGO Nº06002076 $ 1.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
27111720
Llave "T" para grifos15Unidad LLAVES FAS CRANE P/LAVATORIO O LAVAPLATO-CODIGO Nº05001334 $ 10.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.390 $ 162.390
40142320
Uniones de tubería1Unidad UNION AMERICANA SO. SO. 3/4- CODIGO Nº05000573 $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.876 $ 1.876
26101750
Válvula de estrangulación1Unidad VALVULA DE BOLA 3/4" TAUMM (060144000)-CODIGO Nº05001382 $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
40141702
Grifos1Unidad LLAVE DE PASO CAMPANA SO. SO. 1/2"CR. TAUMM- CODIGO Nº05001386 $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930
23153416
Componentes flexibles4Unidad FLEXIBLE HI. HI. 1/2" 30 CM. TAUMM (050433312)- CODIGO Nº05001420 $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad TERMINAL SO. HE 3/4 - CODIGO Nº05000517 $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733 $ 733
27121704
Uniones Hidráulicas11Unidad TERMINAL PVC HE. 32MM- CODIGO Nº05000543 $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507 $ 1.507
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad TERMINAL PVC HE. 20MM-CODIGO Nº05000541 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152 $ 152
Total Neto $ 220.881
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.967
TOTAL OC $ 262.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.