|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5239-394-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES SANITARIOS PARA EL RRNº4 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3390-99-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE |
|
Razón Social |
Comando de la VI División de Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.001-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de la VI División de Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.001-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat 2250 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
14167,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat 2250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-05-2012 |
|
|
|
Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.889.650-4 |
|
Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Unidad | | TEFLON DE 3/4" TAUMM (41704001) |
$ 298,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 596
|
$ 596
|
23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | | SOLDADURA ESTAÑO S/PASTA SOLDAR "DISPLAY" 1 |
$ 1.619,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.619
|
$ 1.619
|
27111720
| Llave "T" para grifos | 2 | Unidad | | LLAVE PASO CAMPANA FAS NOVELLA EMB. 3/4". |
$ 11.619,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.238
|
$ 23.238
|
27111720
| Llave "T" para grifos | 2 | Unidad | | LLAVE FAS LAVATORIO ALTA (LC-2-1001) |
$ 9.377,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.754
|
$ 18.754
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Unidad | | SANISIL TRANSPARENTE SILICONA ACETICA |
$ 1.971,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.942
|
$ 3.942
|
31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | | LIJA DE FIERRO GRANO Nº80 ISESA 7950 |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250
|
$ 250
|
40141703
| Boquillas de ducha | 1 | Unidad | | DUCHAS FAS MOVIL CR CHORRO GRUESO (LL-1A) |
$ 8.144,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.144
|
$ 8.144
|
30181515
| Estanque del WC | 5 | Unidad | | JUEGOS DE FITTING P/ESTANQUE AVON |
$ 3.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.025
|
$ 18.025
|
|
|
Total Neto
|
$ 74.568
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.168
|
|
$ 88.736
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.