Orden de Compra. Nº5239-394-SE12 "MATERIALES SANITARIOS PARA EL RRNº4"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de la VI División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5239-394-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SANITARIOS PARA EL RRNº4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250
Comuna Iquique
Impuesto 14167,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad TEFLON DE 3/4" TAUMM (41704001) $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596 $ 596
23171509
Soldadura1Unidad SOLDADURA ESTAÑO S/PASTA SOLDAR "DISPLAY" 1 $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.619 $ 1.619
27111720
Llave "T" para grifos2Unidad LLAVE PASO CAMPANA FAS NOVELLA EMB. 3/4". $ 11.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.238 $ 23.238
27111720
Llave "T" para grifos2Unidad LLAVE FAS LAVATORIO ALTA (LC-2-1001) $ 9.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.754 $ 18.754
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad SANISIL TRANSPARENTE SILICONA ACETICA $ 1.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.942 $ 3.942
31191501
Papeles de lija1Unidad LIJA DE FIERRO GRANO Nº80 ISESA 7950 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
40141703
Boquillas de ducha1Unidad DUCHAS FAS MOVIL CR CHORRO GRUESO (LL-1A) $ 8.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.144 $ 8.144
30181515
Estanque del WC5Unidad JUEGOS DE FITTING P/ESTANQUE AVON $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.025 $ 18.025
Total Neto $ 74.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.168
TOTAL OC $ 88.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.