Orden de Compra. Nº5239-486-SE09 "ADQUISICION DE REPUESTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de la VI División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5239-486-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor autozegers
Razón Social HARDY MAX HERNANDEZ BOHLE
R.U.T. 8.287.162-4
Sucursal autozegers
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161807
Golillas planas4UnidadGOLILLAS PARA PERNOS RACORGOLILLAS PARA PERNOS RACOR $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
40142002
Mangueras para aire1UnidadMANGUERA DE VACIOMANGUERA DE VACIO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31161907
Resortes de extensión1UnidadRESORTE PEDAL EMBRAGUERESORTE PEDAL EMBRAGUE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERAS DE ACEROABRAZADERAS DE ACERO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31181702
Empaquetaduras1UnidadEMPAQUETADURA DE CARTEREMPAQUETADURA DE CARTER $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS HALOGENASAMPOLLETAS HALOGENAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
15121520
Lubricantes de uso general1UnidadRACOR DE ENFRIADOR DE ACEITERACOR DE ENFRIADOR DE ACEITE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
40142006
Mangueras de aceite2UnidadMANGUERA PARA ACEITEMANGUERA PARA ACEITE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
23153016
Artículo de embrague1UnidadBOMBA DE EMBRAGUEBOMBA DE EMBRAGUE $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 95.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.