Orden de Compra. Nº5239-504-SE09 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de la VI División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5239-504-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5239-69-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250
Comuna Iquique
Impuesto 7184,85
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS GIGANTESPAÑOS GIGANTES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTEABRILLANTADOR PISO FLOTANTE $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO ALGODONTRAPERO ALGODON $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131816
Desodorantes2UnidadRECARGA GLADE TOQUERECARGA GLADE TOQUE $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570 $ 2.570
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS DE FRANELAPAÑOS DE FRANELA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadLIMPIAPISOSLIMPIAPISOS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
47131816
Desodorantes2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONASILICONA $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
47131801
Limpiadores de suelos3UnidadLIMPIADOR DE PISO FLOTANTELIMPIADOR DE PISO FLOTANTE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
Total Neto $ 37.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.185
TOTAL OC $ 45.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.