Orden de Compra. Nº5239-783-SE12 "insumos,repuestos y accesorio computacionales dice"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5239-783-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra insumos,repuestos y accesorio computacionales dice
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250
Comuna Iquique
Impuesto 48697
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOCTAN HUENUL FAUNDEZ - Casa Matriz
Razón Social JOCTAN SARDAN HUENUL FAUNDEZ
R.U.T. 10.982.737-1
Sucursal JOCTAN HUENUL FAUNDEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
Trackballs y mouse de computador1Unidad no definidacotizacion nº 002673cotizacion nº 002673 $ 256.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.300 $ 256.300
Total Neto $ 256.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.697
TOTAL OC $ 304.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.