Orden de Compra. Nº5239-874-SE10 "MATERIALES TECHUMBRE VEHIC. COMP. CTEL. GRAL VI DE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de la VI División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5239-874-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TECHUMBRE VEHIC. COMP. CTEL. GRAL VI DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de la VI División de Ejército
R.U.T. 61.101.001-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250
Comuna Iquique
Impuesto 71159,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Galón GALON ESMALTE ANTIOXIDO COLOR NEGRO MAESTANZA, CODIGO Nº225282 $ 7.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.105 $ 7.105
31211501
Pinturas al esmalte1Galón GALON ESMALTE SINTETICO KOLOR 15MIN COLOR NEGRO, CODIGO Nº1196480 $ 13.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.003 $ 13.003
31331202
Conjuntos estructurales de acero al carbono aperna2Unidad TIRA DE FE 0 6mm A-44 BRS 6MT, CODIGO Nº152137 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad DISCO DESBASTE METAL 4,5 RASTA, CODIGO Nº 674125 $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.009 $ 2.009
42151805
Discos de acabado o pulido3Unidad DISCO CORTE METAL 4,5 RASTA, CODIGO Nº674095 $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.298 $ 2.298
31211904
Brochas4Unidad BROCHA EXCELSIOR 5/8x11/2 (40), CODIGO Nº26999 $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.536 $ 5.536
23171515
Electrodos para soldar1Unidad 5 KGS DE ELECTRODOS 6011 3/32, CODIGO Nº559806 $ 11.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
31331202
Conjuntos estructurales de acero al carbono aperna8Unidad TIRA DE PERFIL CUADRADO 40x40x2,0mm, CODIGO Nº165166 $ 8.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.224 $ 65.224
26121540
Cable galvanizado6Unidad ALAMBRE GALVANIZADO Nº16 DISP 1000 GRS, CODIGO Nº298859 $ 2.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410
31331202
Conjuntos estructurales de acero al carbono aperna21Unidad TIRA DE PERFIL CUADRADO 30x30x2,0mm, CODIGO Nº165131 $ 7.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.620 $ 151.620
31211604
Diluyentes para pinturas1Litro LITRO AGUARRAS MINERAL, CODIGO Nº430676 $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005 $ 1.005
11162111
Malla80Metro Lineal MALLA RACHEL 80% 4,2 NEGRA NEGRA, CODIGO Nº634468 $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.880 $ 80.880
30111601
Cemento4Saco CEMENTO INACESA ESPECIAL , CODIGO Nº302872 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.472
Total Neto $ 374.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.159
TOTAL OC $ 445.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.