Orden de Compra. Nº
5240-80-SE24
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SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5240-80-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5240-178-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Compras Publicas de Carabineros
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
10701474,5
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONFECCIONES AHUMADA L.A.
Razón Social
LUIS ALBERTO AHUMADA AHUMADA
R.U.T.
3.545.079-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONFECCIONES AHUMADA L.A.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102516
Gorras
750
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO SANTIAGO
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES
$ 38.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.893.750
$ 28.893.750
53102516
Gorras
310
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES
$ 38.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.942.750
$ 11.942.750
53102516
Gorras
122
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO VIÑA DEL MAR
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES
$ 38.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700.050
$ 4.700.050
53102516
Gorras
150
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO CONCEPCIÓN
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES
$ 38.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.778.750
$ 5.778.750
53102516
Gorras
130
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO VALDIVIA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES
$ 38.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008.250
$ 5.008.250
Total Neto
$ 56.323.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.701.474
TOTAL OC
$ 67.025.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.