|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5242-6-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5242-9-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
APOYO SUBDPTO. RECURSOS FÍSICOS - CONTRATACIÓN SS DIBUJANTE TECNICO - FINANCIAMIENTO DSSA |
|
Proveniente de Licitación
|
5242-9-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
RED ASISTENCIAL |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Aysén
|
|
R.U.T. |
61.607.800-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Doctor Jorge Ibar 0168 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Según calendario |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Aysén
|
|
R.U.T. |
61.607.800-3 |
|
Dirección de Facturación |
Doctor Jorge Ibar 0168 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Doctor Jorge Ibar 0168 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ROMULO ELIEL FONSECA SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
16.102.385-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101502
| Dibujo técnico | 1 | Unidad | Dibujo técnico | CONTRATACIÓN SERVICIOS DIBUJANTE TECNICO SEGUN TERMINOS REFERENCIA |
$ 1.680.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.680.000
|
$ 1.680.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.680.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 1.680.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.