Orden de Compra. Nº524634-203-SE11 "Compra de 23 poleras con logo corporativo Deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 524634-203-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de 23 poleras con logo corporativo Deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO-SOCIAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación COMERCIO 121
Comuna Requinoa
Impuesto 39348,9999998385
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEXT S.A.
Razón Social NEXT S A
R.U.T. 96.895.700-7
Sucursal NEXT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre23Unidad no definida23 poleras con logo corporativo para los profesores y coordinador de la Oficina Comunal de Deportes   $ 9.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.092 $ 207.100
Total Neto $ 207.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.349
TOTAL OC $ 246.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.