|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5251-1027-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTACIÓN DE PURIFICACIÓN DE AGUA PMO 1620 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
5251-113-CO23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
70.729.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1146965,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Facturación | La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área: dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl. Con copia a: pzapata.upa@utem.cl
Consultas por pago a: proveedores@utem.cl, fono: 22 787 7740 / 22 787 7749
|
|
|
Proveedor |
maxsis spa |
|
Razón Social |
MAXSIS SPA
|
|
R.U.T. |
77.211.245-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
maxsis spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47101514
| Equipo de depuración de agua | 1 | Unidad | ESTACIÓN DE PURIFICACIÓN DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLAS de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicado en Padre Miguel de Olivares 1620, en la comuna de Santiago. Descripción en Especificaciones técnicas. | A continuación se detalla Precio TOTAL Neto conforme a lo solicitado. Se considera una duración de trabajos de 10 días corridos y una garantía de 12 meses. |
$ 6.036.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.036.660
|
$ 6.036.660
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.036.660
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.146.965
|
|
$ 7.183.625
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.