Orden de Compra. Nº5251-1115-AG22 "MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-1115-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170285 del sistema ACUARIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 42539,1
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas6UnidadREGLA DE 30 CMS  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes10UnidadSACACORCHETES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44111509
Portalápiz6UnidadPORTA LAPIZ  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122104
Clips para papel12UnidadPORTA CLIPS  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44121615
Corcheteras6UnidadCORCHETERAS METALICAS, MEDIANAS  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190
44101716
Perforadoras12UnidadPERFORADORAS MEDIANAS  $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
44121619
Sacapuntas3UnidadSCAPUNTAS ELECTRICO  $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.500 $ 160.500
44121624
Tijeras6UnidadTIJERAS GRANDE  $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
Total Neto $ 223.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.539
TOTAL OC $ 266.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.