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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1119-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales reabastecimiento techos_ desde compra ágil: 5251-958-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
173565 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2024 |
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Proveedor |
Ferrobal Ltda. - Ferrobal Ltda |
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Razón Social |
FERROBAL LTDA
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R.U.T. |
86.211.800-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferrobal Ltda. - Ferrobal Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151602
| Planchas de escurrimiento | 1 | Unidad | 60 unidades: Planchas OSB estructutal 11 mm 1,22 x 2,44 mts.
15 cajas: Tornillos para techo 12" x 2 1/2" (caja de 200 unidades)
20 unidades: Cinta doble contacto 12x50 mt, transferible extra fuerte.
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$ 913.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 913.500
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$ 913.500
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Total Neto
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$ 913.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.565
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$ 1.087.065
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.